1.1.1. 考核指標體系
全院各部門的考核指標體由工作效率、服務質量、管理效能三個方面組成,科室月度績效考核得分等于三個方面考核得分之和。
外一科醫(yī)療組考核指標體系
考核維度 | 指標名稱 | 項目分值 | 考核說明 | 目標值 | 計分公式 | 數(shù)據來源 |
工作效率 | 門急診次數(shù) | 5 | 得分=項目分值*實際值/目標值 | 502 | 正向/比率 | 當期值 |
實際占用總床日數(shù) | 20 | 同上 | 1350 | 正向/比率 | 當期值 | |
出院人數(shù) | 5 | 同上 | 163 | 正向/比率 | 當期值) | |
廣義收入 | 30 | 同上 | 715071 | 正向/比率 | 當期值) | |
狹義收入 | 20 | 同上 | 101000 | 正向/比率 | 當期值 | |
手術人次 | 10 | 同上 | 25 | 正向/比率 | 當期值 | |
服務質量 | 藥品占比 | 0 | 每超出一個百分點,扣0.2分 | 52% | 超目標扣分 | 當期值) |
醫(yī)?;颊咦再M藥品比 | 0 | 每超過一個百分點,扣0.2分 | 40% | 超目標扣分 | 當期值) | |
基本藥物使用率 | 0 | 每降低過一個百分點,扣0.2分 | 50% | 低于目標扣分 | 當期值) | |
門診患者抗菌藥物使用率 | 0 | 每超過一個百分點,扣0.2分 | 20% | 低于目標扣分 | 當期值 | |
住院患者抗菌藥物使用率 | 0 | 每超過一個百分點,扣0.2分 | 60% | 低于目標扣分 | 當月值 | |
治愈率好轉率 | 0 | 每低于一個百分點,扣0.1分 | 95% | 低于目標扣分 | 當期值 | |
平均住院日 | 0 | 每超過1天,扣0.2分 | 15天 | 超目標扣分 | 當期值 | |
患者滿意度 | 0 | 每低于1個百分點,扣0.2分95% | 95% | 低于目標扣分 | 上季度 | |
管理效能 | 醫(yī)德醫(yī)風考核積分 | 0 | 直接引用專項考核積分 |
| 直接引用 | 專項考核報表 |
醫(yī)療質量考核積分 | 0 | 直接引用專項考核積分 |
| 直接引用 | 專項考核報表 | |
科教工作考核積分 | 0 | 直接引用專項考核積分 |
| 直接引用 | 專項考核報表 | |
院感工作考核積分 | 0 | 直接引用專項考核積分 |
| 直接引用 | 專項考核報表 |
工作效率類主要考核完成醫(yī)療任務情況,各指標的標準分值為100分,實際得分等分等于各指標得分之和。各指標得分根據目標值、實際值、計分公式由軟件自動計算。為體系多勞多得,工作量翻倍,科室績效獎金也翻倍原則,工作效率類指標全部采用正向/比率考核方法。各指標考核得分=項目分值×實際值÷目標值。
服務質量類主要考核患者指標,具體指標依據上級主管部門要求、三甲醫(yī)院要求確定。服務質量指標不設權重,實行扣分值。各指標得分根據目標值、實際值、計分公式由軟件自動計算。
管理效能類指標主要考核醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)療質量、院感工作等醫(yī)療、行政規(guī)范執(zhí)行情況,直接引用各專項考核得分,不設權重。各專項考核標準、考核數(shù)據采集由分管職能部門負責。軟件功能參見相關功能模塊。
1.1.2. 績效目標體系
服務質量類指標的目標值根據全院控制目標值、本部門前12個月實際值、同類科室前12個月實際值均值加權預算,加權比例分別為40%、40%、20%??紤]全院控制目標值的目的,在于確保全院經營目標和上級下達目標的完成。考慮本部門前12月實際值的目的在于處理各部門病種之間的差異,以及季節(jié)性變化??紤]同類科室上月值的目的在于平衡內科、外科之間的差異。各科室、各指標的目標值由軟件自動計算。
工作效率類指標的目標值以當年簽訂的目標值為準,各月目標值=全年目標值÷12個月。確定年度目標時應綜合考慮全院預期目標、同類科室目標、本部門歷史值、占用各類資源等因素。軟件提供預算功能,根據編制崗位預算值、本部門前12個月實際均值數(shù)確定進行預算,加權比例為60%、40%。編制崗位預算值=本科室編制崗位系數(shù)和×(全院預期目標÷醫(yī)療部門編制崗位系數(shù)和),編制崗位系數(shù)和根據編制床位、門診崗位設置等情況確定,各部門占用編制床位、編制崗位、辦公場地等資源越多,工作效率指標的目標值越高??紤]本科室前12個月實際值的目的在于兼顧各科室的歷史發(fā)展水平和差異。
1.1.3. 配套軟件功能
序號 | 功能模塊 | 技術特色 |
1 | 基本參數(shù)設置 | 可根據需要設置全院各類預算目標、控制目標的目標值,目標核算基數(shù)等基本參數(shù),并根據需要進行動態(tài)調整。 |
2 | 預算管理模塊 | 可根據需要自建預算模型,包括預算指標、數(shù)據來源、計算公式,滿足各類服務質量指標、工作效率指標預算的要求 |
3 | 目標管理模塊 | 可針對各項工作效率、服務質量指標,設置相關部門的目標值,同時可查看預算目標值 |
4 | 績效評估模塊 | 可根據需要設計各部門的績效指標體系,包括指標結構、指標權重、目標來源(包括預算目標、管理目標、同類均值等)、數(shù)據來源(本部門月度報表、在單位月度報表)、計分公式(正向比率、負向比率、超出扣分、低于扣分等)。支持績效考核得分的定時計算(每日更新)、批量計算等 |
5 | 評估結果應用 | 可自定查詢報表,自動生成考核總分、考核維度得分報表,可層層反查各指標得分及數(shù)據來源,可對各指標考核得分進行橫向(同類部門比較)、縱向(歷史月份比較)分析,可自動計入部門業(yè)績檔案;可將考核得分與部門獎金核算掛鉤。 |
1.1.4. 系統(tǒng)特色與優(yōu)勢
(1)推動科室持續(xù)、健康發(fā)展?;谄胶庥浄挚ㄋ膫€維度之間的驅動關系設計,在傳統(tǒng)單一財務指標考核分配的基礎上,增加了門診、住院、手術等工作量考核指標,在弱化了收入、收支結余對考核分配影響的同時,鼓勵各科室通過開展新技術、新業(yè)務,提高服務質量、醫(yī)療質量增加門診、住院、手術業(yè)務量來提升績效和增加獎金。避免在業(yè)務量沒有提升的情況下,通過大處方、大檢查、延緩出院等手段增加績效。增加了服務質量考核、管理效能考核等內容,可直觀查看各部門的綜合績效、專項績效表現(xiàn),并進行橫向、縱向對比分析,發(fā)現(xiàn)和改進各部門存在問題,而不僅僅是發(fā)放績效獎金。
(2)確保醫(yī)院發(fā)展目標達成??赏ㄟ^預算管理、目標管理模塊將全院預期目標、控制目標分解到各部門,作為績效考核的依據,確保醫(yī)院、各部門的戰(zhàn)略一致性。
(3)適應形勢和任務變化。無論是工作效率、服務質量、管理效率指標、權重、目標值、計分方法均可根據需要進行增加、減少和調整。各類預算目標、管控目標既考慮到全院性目標值,又充分考慮各部門、各系列之間的差異。避免因為分科等原因造成體系崩潰。
(4)高度智能便捷。各類目標預算、績效評估結果全部由軟件自動生成,并自動生成統(tǒng)計報表、分類排名、業(yè)績檔案、指數(shù)圖表,每天自動更新,無需人工操作。
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