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外科醫(yī)療組考核方案
提供者:4024028478
發(fā)布時間:2013/06/05 12:00
七、“部門管理系統(tǒng)”針對各業(yè)務科室、護理單元進行日常管理、決策分析的需要設計,

1.1.1.        考核指標體系

全院各部門的考核指標體由工作效率、服務質量、管理效能三個方面組成,科室月度績效考核得分等于三個方面考核得分之和。

外一科醫(yī)療組考核指標體系

考核維度

指標名稱

項目分值

考核說明

目標值

計分公式

數(shù)據來源

工作效率

門急診次數(shù)

5

得分=項目分值*實際值/目標值

502

正向/比率

當期值

實際占用總床日數(shù)

20

同上

1350

正向/比率

當期值

出院人數(shù)

5

同上

163

正向/比率

當期值)

廣義收入

30

同上

715071

正向/比率

當期值)

狹義收入

20

同上

101000

正向/比率

當期值

手術人次

10

同上

25

正向/比率

當期值

服務質量

藥品占比

0

每超出一個百分點,扣0.2分

52%

超目標扣分

當期值)

醫(yī)?;颊咦再M藥品比

0

每超過一個百分點,扣0.2分

40%

超目標扣分

當期值)

基本藥物使用率

0

每降低過一個百分點,扣0.2分

50%

低于目標扣分

當期值)

門診患者抗菌藥物使用率

0

每超過一個百分點,扣0.2分

20%

低于目標扣分

當期值

住院患者抗菌藥物使用率

0

每超過一個百分點,扣0.2分

60%

低于目標扣分

當月值

治愈率好轉率

0

每低于一個百分點,扣0.1分

95%

低于目標扣分

當期值

平均住院日

0

每超過1天,扣0.2分

15天

超目標扣分

當期值

患者滿意度

0

每低于1個百分點,扣0.2分95%

95%

低于目標扣分

上季度

管理效能

醫(yī)德醫(yī)風考核積分

0

直接引用專項考核積分

 

直接引用

專項考核報表

醫(yī)療質量考核積分

0

直接引用專項考核積分

 

直接引用

專項考核報表

科教工作考核積分

0

直接引用專項考核積分

 

直接引用

專項考核報表

院感工作考核積分

0

直接引用專項考核積分

 

直接引用

專項考核報表

 

工作效率類主要考核完成醫(yī)療任務情況,各指標的標準分值為100分,實際得分等分等于各指標得分之和。各指標得分根據目標值、實際值、計分公式由軟件自動計算。為體系多勞多得,工作量翻倍,科室績效獎金也翻倍原則,工作效率類指標全部采用正向/比率考核方法。各指標考核得分=項目分值×實際值÷目標值。

服務質量類主要考核患者指標,具體指標依據上級主管部門要求、三甲醫(yī)院要求確定。服務質量指標不設權重,實行扣分值。各指標得分根據目標值、實際值、計分公式由軟件自動計算。

管理效能類指標主要考核醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)療質量、院感工作等醫(yī)療、行政規(guī)范執(zhí)行情況,直接引用各專項考核得分,不設權重。各專項考核標準、考核數(shù)據采集由分管職能部門負責。軟件功能參見相關功能模塊。

 

1.1.2.        績效目標體系

服務質量類指標的目標值根據全院控制目標值、本部門前12個月實際值、同類科室前12個月實際值均值加權預算,加權比例分別為40%、40%、20%??紤]全院控制目標值的目的,在于確保全院經營目標和上級下達目標的完成。考慮本部門前12月實際值的目的在于處理各部門病種之間的差異,以及季節(jié)性變化??紤]同類科室上月值的目的在于平衡內科、外科之間的差異。各科室、各指標的目標值由軟件自動計算。

工作效率類指標的目標值以當年簽訂的目標值為準,各月目標值=全年目標值÷12個月。確定年度目標時應綜合考慮全院預期目標、同類科室目標、本部門歷史值、占用各類資源等因素。軟件提供預算功能,根據編制崗位預算值、本部門前12個月實際均值數(shù)確定進行預算,加權比例為60%、40%。編制崗位預算值=本科室編制崗位系數(shù)和×(全院預期目標÷醫(yī)療部門編制崗位系數(shù)和),編制崗位系數(shù)和根據編制床位、門診崗位設置等情況確定,各部門占用編制床位、編制崗位、辦公場地等資源越多,工作效率指標的目標值越高??紤]本科室前12個月實際值的目的在于兼顧各科室的歷史發(fā)展水平和差異。

 

1.1.3.        配套軟件功能

 

序號

功能模塊

技術特色

1

基本參數(shù)設置

可根據需要設置全院各類預算目標、控制目標的目標值,目標核算基數(shù)等基本參數(shù),并根據需要進行動態(tài)調整。

2

預算管理模塊

可根據需要自建預算模型,包括預算指標、數(shù)據來源、計算公式,滿足各類服務質量指標、工作效率指標預算的要求

3

目標管理模塊

可針對各項工作效率、服務質量指標,設置相關部門的目標值,同時可查看預算目標值

4

績效評估模塊

可根據需要設計各部門的績效指標體系,包括指標結構、指標權重、目標來源(包括預算目標、管理目標、同類均值等)、數(shù)據來源(本部門月度報表、在單位月度報表)、計分公式(正向比率、負向比率、超出扣分、低于扣分等)。支持績效考核得分的定時計算(每日更新)、批量計算等

5

評估結果應用

可自定查詢報表,自動生成考核總分、考核維度得分報表,可層層反查各指標得分及數(shù)據來源,可對各指標考核得分進行橫向(同類部門比較)、縱向(歷史月份比較)分析,可自動計入部門業(yè)績檔案;可將考核得分與部門獎金核算掛鉤。

 

1.1.4.        系統(tǒng)特色與優(yōu)勢

1)推動科室持續(xù)、健康發(fā)展?;谄胶庥浄挚ㄋ膫€維度之間的驅動關系設計,在傳統(tǒng)單一財務指標考核分配的基礎上,增加了門診、住院、手術等工作量考核指標,在弱化了收入、收支結余對考核分配影響的同時,鼓勵各科室通過開展新技術、新業(yè)務,提高服務質量、醫(yī)療質量增加門診、住院、手術業(yè)務量來提升績效和增加獎金。避免在業(yè)務量沒有提升的情況下,通過大處方、大檢查、延緩出院等手段增加績效。增加了服務質量考核、管理效能考核等內容,可直觀查看各部門的綜合績效、專項績效表現(xiàn),并進行橫向、縱向對比分析,發(fā)現(xiàn)和改進各部門存在問題,而不僅僅是發(fā)放績效獎金。

2)確保醫(yī)院發(fā)展目標達成??赏ㄟ^預算管理、目標管理模塊將全院預期目標、控制目標分解到各部門,作為績效考核的依據,確保醫(yī)院、各部門的戰(zhàn)略一致性。

 

3)適應形勢和任務變化。無論是工作效率、服務質量、管理效率指標、權重、目標值、計分方法均可根據需要進行增加、減少和調整。各類預算目標、管控目標既考慮到全院性目標值,又充分考慮各部門、各系列之間的差異。避免因為分科等原因造成體系崩潰。

 

4)高度智能便捷。各類目標預算、績效評估結果全部由軟件自動生成,并自動生成統(tǒng)計報表、分類排名、業(yè)績檔案、指數(shù)圖表,每天自動更新,無需人工操作。

 

 

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